Семинары

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: бухгалтерский и налоговый учет экспортных и импортных операций, новое в таможенном законодательстве

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР
Дата проведения: 08.11.2012

Регламент семинара: -
09.30-10.00 – регистрация участников, утренний кофе.
10.00-14.00 – лекционная часть.
12.00-12.30 - перерыв, кофе-брейк.
14.00-16.00 - «круглый стол».

ВНИМАНИЕ! Оригиналы документов (счет, договор, акт) выдаются в день семинара. Для их получения при себе необходимо иметь ДОВЕРЕННОСТЬ на право подписи и получения документов или печать организации.


Место проведения: Москва, ул. Долгоруковская, дом 36, стр.3, цокольный этаж (ст. метро «Новослободская»)

Семинар проводит: ХАРИТОНОВА ЮЛИЯ ЛЬВОВНА - генеральный директор фирмы «Аудит.Сервис.Центр»

Стоимость семинара: 5350 руб.

Скидки: Всем участникам этого семинара - 50% на любой семинар до конца года.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:


  • Особенности налогового учета (НДС) экспортных , импортных операций: ? формирование налоговой базы, особенности исчисления, условия для принятия к вычету НДС ? определение таможенной стоимости ? таможенные платежи ? формирование налоговой стоимости амортизируемых ОС, сырья, материалов и товаров, приобретенных по импортным контрактам ? формирование налоговой базы по НДС при импорте/экспорте товаров из/в Республики Беларусь, Украины ? налогообложение экспортируемых товаров по ставке 0%, условия для её подтверждения, подбор документов ? при не подтверждении экспорта товаров (работ, услуг) ? порядок применения статьи 176 Главы 21 «Порядок возмещения налога» применительно к экспортным операциям и соответствующим им налоговым декларациям ? особенности применения понятия «место реализации работ, услуг) при уплате НДС налоговыми агентами – российскими организациями, по работам, услугам, полученным от иностранных лиц. Отчетность налогового агента по НДС и доходам, исчисление НДС налоговыми агентами
  • Особенности таможенного регулирования ВЭД. Налогообложение товаров в различных таможенных режимах. Методы расчета таможенной стоимости. Налоговая база для возмещения НДС. Таможенные платежи: виды, порядок и сроки оплаты. Порядок расчета НДС. Таможенное оформление экспортно-импортных операций.
  • Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ». Первые итоги практики применения.
  • Таможенный союз. Новая система таможенного регулирования. Результаты формирования и начала функционирования Таможенного союза. Порядок издания нормативных актов. Функции Комиссии Таможенного Союза в области таможенного регулирования. Принцип субсидиарного применения национального таможенного законодательства. Возможные коллизии между новым таможенным регулированием в рамках Таможенного союза и национальным таможенным законодательством. Таможенный кодекс Таможенного союза. Требования к лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела.
  • Система мер нетарифного регулирования. Порядок введения и применения запретов или ограничений на ввоз или вывоз товаров. Лицензирование экспорта и импорта товара. Импортные и экспортные квоты. Требования к сертификации товара и его маркировке. Особенности таможенного оформления товаров, подлежащих нетарифному регулированию.
  • Система тарифного регулирования. Классификация товаров (коды ТН ВЭД).Тарифные преференции в отношении товаров, ввозимых на территорию таможенного союза. Тарифные льготы и квоты. Переход на единый таможенный тариф. Порядок установления и изменения ставок импортного тарифа.
  • Правовое регулирование таможенного оформления. Порядок обращения продукции, подлежащей обязательной оценке. Взаимное признание аккредитации органов по сертификации (подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий и центров, подтверждающих соответствие. Порядок применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер на территории таможенного союза.
  • Таможенная стоимость товаров. Вопросы определения, заявления, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров в таможенном законодательстве Таможенного союза и Российской Федерации. Методы определения и процедура контроля таможенной стоимости. Основные компоненты структуры таможенной стоимости в рамках первого метода (по стоимости сделки с ввозимыми товарами) и ограничения по использованию первого метода. Внешнеторговый договор как основа для определения таможенной стоимости товаров по первому методу. Основания для принятия решений о проведении дополнительной проверки и о корректировке таможенной стоимости. Документальное подтверждение таможенной стоимости товаров. Подтверждение таможенной стоимости товаров, ввозимых на основе сделок между взаимосвязанными лицами.
  • Обжалование действий и бездействия таможенных органов.
  • Особенности уплаты налога с доходов, полученных иностранными организациями от источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом, налогообложение доходов нерезидентов у российской организации – источника выплаты (налогового агента).
  • Арбитражная практика по вопросам исчисления налогов при ведении внешнеэкономической деятельности.
  • Примеры рискованной налоговой оптимизации при осуществлении внешнеэкономической деятельности, перечень признаков и сделок, указывающих на необоснованность налоговой выгоды. Посредники – налоговые агенты, в том числе тройной НДС.
  • Рекомендации по документообороту, снижающему налоговые риски.
  • Налоговые проверки – тактика и стратегия подготовки к проверке и защиты своих интересов. Рекомендации по поведению должностных лиц при взаимоотношениях с налоговыми органами.


Распечатать программу


<<< Предыдущей семинар Следующий семинар >>>